合同包1(财政收支审计项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 北京市东城区建国门内大街7号8层B层01 | 综合评分法 | 是 | 236,000.00元 | 80.57 |
合同包2(经济责任审计项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******事务所 | 陕西省西安市莲湖区土门坊开远半岛5号楼2403室 | 综合评分法 | 是 | 220,000.00元 | 80.91 |
合同包3(政府投资审计项目(一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司) | 陕西省西安市高新区高新三路东财富中心二期1幢2单元18层21821号房 | 综合评分法 | 是 | 148,000.00元 | 84.66 |
合同包4(政府投资审计项目(二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 陕西省西安市碑林区含光北路2号1B2幢1单元11301室 | 综合评分法 | 是 | 88,000.00元 | 74.21 |
合同包5(民生和产业专项资金审计项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限责任公司 | 西安市碑林区文艺北路190号中联颐华苑1103室 | 综合评分法 | 是 | 95,000.00元 | 76.04 |
合同包6(专项资金审计项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******事务所(特殊普通合伙)陕西分所 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路391号A幢22层 | 综合评分法 | 是 | 138,000.00元 | 79.89 |
******学校财务收支审计项目(一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******事务所(普通合伙) | 陕西省西安市高新区科技三路57号融城云谷A座505室 | 综合评分法 | 是 | 88,000.00元 | 78.47 |
******学校财务收支审计项目(二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******事务所(特殊普通合伙)陕西分所 | 陕西省西安市高新区科技四路枫林绿洲G区3号楼37幢2单元21402室 | 综合评分法 | 是 | 89,000.00元 | 76.83 |
合同包1(财政收支审计项目):
******事务所(特殊普通合伙)北京分所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他商务服务 | 财政收支审计 | 本次审计对象为经开区管委会2024年财政收支审计。 | 一、服务周期及其他要求 2025年 9 月 30 日前出具审计报告。(每个项目现场结束后2周内,出具审计报告初稿,具体服务起止,日期经采购人同意后可以调整) 二、服务要求: (一)审计对象 本次审计对象为经开区管委会2024年财政收支审计。 (二)审计内容 预算编制及执行情况,管委会整体资产负债情况,管委会债务整体情况,资产管理情况 (三)审计技术要求 第一,成果要求:严格按照法律法规、政策文件、审计实施方案进行审计。按照规范程序获取审计证据,编制审计底稿、取证单(1份)及审计报告(4份)。 第二,保密要求:不得将审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密和甲方提供的资料外泄。若与被审计单位及有关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系,成交供应商应当主动向采购人提出回避。 第三,资料要求:在审计过程中终止受聘或审计项目完成后,要将实施审计过程中收集和形成的全部纸质和电子介质资料及时移交采购人。不得将参与审计工作的相关审计资料或结果用于与受托审计事项无关的内容。 (四)审计服务要求 第一,选派相关审计工作人员为本单位人员,人员不得少于5人。除项目负责人外,其余审计人员需长期驻场。1名项目主审,项目主审须具备注册会计师资格并在本单位注册且与项目负责人不得为同一人,其它审计工作人员中级及以上会计师不得少于3人。 第二,选派工作人员在审计工作期间,接受采购人相关考勤管理、业务指导与监督,以及对其审计工作质量和履行协议情况的评定。 第三,严格按照法律法规、政策文件、审计实施方案进行审计,按照规范程序获取审计证据,编制审计报告。对查出的问题做到事实清楚、证据充分,定性准确,提出的意见恰当,在约定时间内完成审计任务。在审计工作的过程中遇到的重大问题应及时反馈、报告采购人。 注:投标人可对本项目多个合同包同时投标,但只能按合同包先后顺序最多中标其中一个合同包。如供应商同时在多个合同包中排名第一,则只能选择合同包序号在前的一个合同包中标。 | 自合同签订之日起至2025年11月15日;2025年 9 月 30 日前出具审计报告。 | 达到国家现行法律法规及行业要求合格标准。 | 236,000.00 |
合同包2(经济责任审计项目):
******事务所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
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2-1 | 其他商务服务 | 经济责任审计 | ******有限公司董事长张璟琳同志经济责任(任中)审计(任期2018年7月-2024年12月) ******学校长李胜利同志经济责任(离任)审计(任期2020年1月-2023年12月) ******学校长张兴同志经济责任(离任)审计(任期2020年1月-2024年7月) | (一)审计对象 ******有限公司董事长张璟琳同志经济责任(任中)审计(任期2018年7月-2024年12月) ******学校长李胜利同志经济责任(离任)审计(任期2020年1月-2023年12月) ******学校长张兴同志经济责任(离任)审计(任期2020年1月-2024年7月) (二)审计内容 审查国有公司、事业单位主要领导任职期间国家重大方针政策、上级下达的工作任务完成情况;财务收支活动的真实、合法、有效性;审查预算、决算报表编制情况;审查经费支出,重点审查人员经费、会议经费及“三公”经费等。审查资产、负债、净资产情况;审查其他重大经济活动情况,对外投资情况、出借资金情况、大额采购情况;审查内部控制制度及编制制度执行情况;审查考核管理情况;审查领导个人廉洁自律情况。 (三)审计技术要求 第一,成果要求:严格按照法律法规、政策文件、审计实施方案进行审计。按照规范程序获取审计证据,编制审计底稿、取证单(1份)及审计报告(4份)。 第二,保密要求:不得将审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密和甲方提供的资料外泄。若与被审计单位及有关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系,成交供应商应当主动向采购人提出回避。 第三,资料要求:在审计过程中终止受聘或审计项目完成后,要将实施审计过程中收集和形成的全部纸质和电子介质资料及时移交采购人。不得将参与审计工作的相关审计资料或结果用于与受托审计事项无关的内容。 (四)审计服务要求 第一,选派相关审计工作人员为本单位人员,人员不得少于 5 人。 除项目负责人外,其余审计人员需长期驻场。1 名项目主审,项目主 审须具备注册会计师资格并在本单位注册且与项目负责人不得为同 一人,其它审计工作人员中级及以上会计师不得少于 3 人。 第二,选派工作人员在审计工作期间,接受采购人相关考勤管理、业务指导与监督,以及对其审计工作质量和履行协议情况的评定。 第三,严格按照法律法规、政策文件、审计实施方案进行审计,按照规范程序获取审计证据,编制审计报告。对查出的问题做到事实清楚、证据充分,定性准确,提出的意见恰当,在约定时间内完成审计任务。在审计工作的过程中遇到的重大问题应及时反馈、报告采购人。 注:投标人可对本项目多个合同包同时投标,但只能按合同包先后顺序最多中标其中一个合同包。如供应商同时在多个合同包中排名第一,则只能选择合同包序号在前的一个合同包中标。 | 自合同签订之日起至2025年11月15日 | 达到国家现行法律法规及行业要求合格标准。 | 220,000.00 |
合同包3(政府投资审计项目(一)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
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3-1 | 其他商务服务 | 政府投资项目审计(一) | 完全响应磋商文件的全部内容及合同条款 | 一、服务周期及其他要求 2025年 9 月 30 日前出具审计报告。(每个项目现场结束后2周内,出具审计报告初稿,具体服务起止,日期经采购人同意后可以调整) 二、服务要求: (一)审计项目 经开区迎全运绿化景观及城市环境提升项目合规性审计;渭阳路西侧规划路(纬二路-纬三路)道路管网、绿化、照明及交通工程合规性审计;综合性垃圾分拣中心项目工程合规性审计 (二)审计内容 1.履行基本建设程序方面。重点对基本建设程序履行情况及概算执行情况进行审查。 2.工程招投标方面。重点关注招投标程序及合同签订方面存在的问题。 3.工程实施管理方面。重点对相关单位履职情况、工程建设管理情况、内部控制制度建设执行情况、工程结算情况进行审计。 4.建设资金使用和管理方面。重点对项目建设资金管理和使用的合规性、规范性进行审计。 5.基本建设财务核算管理方面。重点对建设资金核算的准确性、工程竣工决算情况进行审计。 6.法律、法规、规章规定需要审计监督的其他事项。 (三)审计技术要求 第一,成果要求:严格按照法律法规、政策文件、审计实施方案进行审计。按照规范程序获取审计证据,编制审计底稿、取证单(1份)及审计报告(4份)。 第二,保密要求:不得将审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密和甲方提供的资料外泄。若与被审计单位及有关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系,成交供应商应当主动向采购人提出回避。 第三,资料要求:在审计过程中终止受聘或审计项目完成后,要将实施审计过程中收集和形成的全部纸质和电子介质资料及时移交采购人。不得将参与审计工作的相关审计资料或结果用于与受托审计事项无关的内容。 (四)审计人员要求 选派相关审计工作人员,人员不得少于5人。除项目负责人外,其余审计人员需长期驻场。1名项目主审(造价专业负责人为主审),项目主审须具备一级注册造价工程师资格并在本单位注册且与项目负责人不得为同一人。1名财务审核负责人,须具备注册会计师证书。其它审计工作人员二级及以上注册造价工程师不得少于1人,中级及以上会计师不得少于1人。 选派工作人员在审计工作期间,接受采购人相关考勤管理、业务指导与监督,以及对其审计工作质量和履行协议情况的评定。 注:投标人可对本项目多个合同包同时投标,但只能按合同包先后顺序最多中标其中一个合同包。如供应商同时在多个合同包中排名第一,则只能选择合同包序号在前的一个合同包中标。 | 服务期限:自合同签订之日起至2025年11月15日。 服务周期及其他要求:2025年 9 月 30 日前出具审计报告。(每个项目现场结束后2周内,出具审计报告初稿,具体服务起止,日期经采购人同意后可以调整) | 达到国家现行法律法规及行业要求合格标准。 | 148,000.00 |
合同包4(政府投资审计项目(二)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他商务服务 | 政府投资项目审计(二) | 明光路西侧规划一路(元朔路-北三环)道路管网、照明、绿化及交通工程合规性审计;明光路西侧规划二路(元朔路-北三环)道路管网、照明、绿化及交通工程合规性审计;元鼎路(明光路西侧规划二路-明光路)道路管网、照明及交通工程合规性审计 | (二)审计内容 1.履行基本建设程序方面。重点对基本建设程序履行情况及概算执行情况进行审查。 2.工程招投标方面。重点关注招投标程序及合同签订方面存在的问题。 3.工程实施管理方面。重点对相关单位履职情况、工程建设管理情况、内部控制制度建设执行情况、工程结算情况进行审计。 4.建设资金使用和管理方面。重点对项目建设资金管理和使用的合规性、规范性进行审计。 5.基本建设财务核算管理方面。重点对建设资金核算的准确性、工程竣工决算情况进行审计。 6.法律、法规、规章规定需要审计监督的其他事项。 (三)审计技术要求 第一,成果要求:严格按照法律法规、政策文件、审计实施方案进行审计。按照规范程序获取审计证据,编制审计底稿、取证单(1份)及审计报告(4份)。 第二,保密要求:不得将审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密和甲方提供的资料外泄。若与被审计单位及有关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系,成交供应商应当主动向采购人提出回避。 第三,资料要求:在审计过程中终止受聘或审计项目完成后,要将实施审计过程中收集和形成的全部纸质和电子介质资料及时移交采购人。不得将参与审计工作的相关审计资料或结果用于与受托审计事项无关的内容。 (四)审计人员要求 选派相关审计工作人员,人员不得少于5人。除项目负责人外,其余审计人员需长期驻场。1名项目主审(造价专业负责人为主审),项目主审须具备一级注册造价工程师资格并在本单位注册且与项目负责人不得为同一人。1名财务审核负责人,须具备注册会计师证书。其它审计工作人员二级及以上注册造价工程师不得少于1人,中级及以上会计师不得少于1人。 选派工作人员在审计工作期间,接受采购人相关考勤管理、业务指导与监督,以及对其审计工作质量和履行协议情况的评定。 注:投标人可对本项目多个合同包同时投标,但只能按合同包先后顺序最多中标其中一个合同包。如供应商同时在多个合同包中排名第一,则只能选择合同包序号在前的一个合同包中标。 | 自合同签订之日起至2025年11月15日 | 达到国家现行法律法规及行业要求合格标准。 | 88,000.00 |
合同包5(民生和产业专项资金审计项目):
******有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
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5-1 | 其他商务服务 | 民生和产业政策专项审计 | 完全响应采购人的全部招标服务范围 | 完全响应采购人的全部招标服务要求 | 完全响应采购人规定的服务时间。2025年9月 30 日前出具审计报告。(每个项目现场结束后2周内,出具审计报告初稿,具体服 务起止,日期经采购人同意后可以调整) | 完全响应采购人的全部招标服务标准 | 95,000.00 |
合同包6(专项资金审计项目):
******事务所(特殊普通合伙)陕西分所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
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6-1 | 其他商务服务 | 专项资金审计 | 北田街办4个项目用地拆迁费用专项审计(2023年6月-2024年12月);中心区、高铁新城、泾渭新城绿化养护项目(2022-2024年)资金管理和使用情况专项审计调查 | (一)审计项目 北田街办4个项目用地拆迁费用专项审计(2023年6月-2024年12月);中心区、高铁新城、泾渭新城绿化养护项目(2022-2024年)资金管理和使用情况专项审计调查 (二)审计内容 北田街办4个项目用地拆迁费用专项审计(2023年6月-2024年12月)内容:需全过程审查审批手续、程序合规性、补偿依据、补偿范围、费用明细审核、特殊费用审查,资金管理与支付规范性,资金来源与使用,核查拆迁资金是否******银行流水、收款方签收记录);收款方真实性,通过抽查方式核实被拆迁方身份、产权证明等资料的真实性。 中心区、高铁新城、泾渭新城绿化养护项目(2022-2024年)专项审计内容:资金管理和使用情况专项审计调查需审查费用计划执行情况、落实上级相关政策要求情况、费用开支合理性与合规性、资金管理与支付的规范性、招标采购的规范性、合同执行及履约验收情况等。 (四)审计技术要求 第一,成果要求:严格按照法律法规、政策文件、审计实施方案进行审计。按照规范程序获取审计证据,编制审计底稿、取证单(1份)及审计报告(4份)。 第二,保密要求:不得将审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密和甲方提供的资料外泄。若与被审计单位及有关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系,成交供应商应当主动向采购人提出回避。 第三,资料要求:在审计过程中终止受聘或审计项目完成后,要将实施审计过程中收集和形成的全部纸质和电子介质资料及时移交采购人。不得将参与审计工作的相关审计资料或结果用于与受托审计事项无关的内容。 (五)审计服务要求 选派相关审计工作人员为本单位人员,人员不得少于5人。除项目负责人外,其余审计人员需长期驻场。1名项目主审,项目主审须具备注册会计师资格并在本单位注册且与项目负责人不得为同一人,其它审计工作人员中级及以上会计师不得少于3人。 选派工作人员在审计工作期间,接受采购人相关考勤管理、业务指导与监督,以及对其审计工作质量和履行协议情况的评定。 注:投标人可对本项目多个合同包同时投标,但只能按合同包先后顺序最多中标其中一个合同包。如供应商同时在多个合同包中排名第一,则只能选择合同包序号在前的一个合同包中标。 | 自合同签订之日起至2025年11月15日【2025年9月 30 日前出具审计报告。(每个项目现场结束后2周内,出具审计报告初稿,具体服务起止,日期经采购人同意后可以调整)】 | 达到国家现行法律法规及行业要求合格标准 | 138,000.00 |
******学校财务收支审计项目(一)):
******事务所(普通合伙))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
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7-1 | 其他商务服务 | ******学校财务收支审计(一) | ******中学2022-2024年财务收支审 ******学校2022-2024年财务收支审计 | (一)审计对象 ******中学2022-2024年财务收支审 ******学校2022-2024年财务收支审计 (二)审计内容 ******学校制度建设情况,重点关注“三重一大”制度、其他内部控制制度的健全性以及执行情 况; ******银行账户管理情况; ******学校收费问题; ******学校资产管理情况;; 5.审查教职工薪酬管理、津补贴发放的真实性、合规性; ******学校各类采购项目合规性; ******学校食堂管理情况; ******学校附属单位、培训机构、校办企业的开办、经营、财务收支管理是否合规; 9.审查党风廉政建设情况; 10.审查对上级机关重大政策要求落实完成情况及以前年度审计发现问题的整改落实情况。 (三)审计技术要求 第一,成果要求:严格按照法律法规、政策文件、审计实施方案进行审计。按照规范程序获取 审计证据,编制审计底稿、取证单(1份)及审计报告(4份)。 第二,保密要求:不得将审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密和甲方提供的资料外泄。若与 被审计单位及有关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系,成交供应商应当主动向采购人提 出回避。 第三,资料要求:在审计过程中终止受聘或审计项目完成后,要将实施审计过程中收集和形成 的全部纸质和电子介质资料及时移交采购人。不得将参与审计工作的相关审计资料或结果用于与受 托审计事项无关的内容。 (四)审计服务要求 第一,选选派派相相关关审审计计工工作作人人员员为为本本单单位位人人员员,,人人员员不不得得少少于于5人人。。除除项项目目负负责责人人外外,,其其余余审审计计人人 员员需需长长期期驻驻场场。1名名项项目目主主审审,,项项目目主主审审须须具具备备注注册册会会计计师师资资格格并并在在本本单单位位注注册册且且与与项项目目负负责责人人不不得得 为为同同一一人人,,其其它它审审计计工工作作人人员员中中级级及及以以上上会会计计师师不不得得少少于于3人人。。 第二,选派工作人员在审计工作期间,接受采购人相关考勤管理、业务指导与监督,以及对其 审计工作质量和履行协议情况的评定。 第三,严格按照法律法规、政策文件、审计实施方案进行审计,按照规范程序获取审计证据, 编制审计报告。对查出的问题做到事实清楚、证据充分,定性准确,提出的意见恰当,在约定时间 内完成审计任务。在审计工作的过程中遇到的重大问题应及时反馈、报告采购人。 | 2025年 9 月 30 日前出具审计报告。(每个项目现场结束后2周内,出具审计报告初稿,具体 服务起止,日期经采购人同意后可以调整) | 达到国家现行法律法规及行业要求合格标准。 | 88,000.00 |
******学校财务收支审计项目(二)):
******事务所(特殊普通合伙)陕西分所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
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8-1 | 其他商务服务 | ******学校财务收支审计(二) | ******学校2 0 2 2 - 2 0 2 4 年财务收支审计;西安经 ******学校2 0 2 2 - 2 0 2 4 年财务收支审计 | (一)审计 对象 西安 经开第四学 校2 0 2 2 - 2 0 2 4 年财务收支 审计;西安 经开第一学 校2 0 2 2 - 2 0 2 4 年财务收支 审计 (二)审 计内容 1 ******学校 制度建设情 况,重点关 注“三重一 大”制度、 其他内部控 制制度的健 全性以及执 行情况; 2 . 审查预 算执行情况 、预决算报 表编制、财 务收支管理 情况以及银 行账户管理 情况; 3 ******学校 收费问题; 4 . 审查 学校资产管 理情况;; 5 . 审查 教职工薪酬 管理、津补 贴发放的真 实性、合规 性; 6 . ******学校各 类采购项目 合规性; 7 . 审查学 校食堂管理 情况; 8 ******学校 附属单位、 培训机构、 校办企业的 开办、经营 、财务收支 管理是否合 规; 9 . 审查党风廉 政建设情况 ; 1 0 . 审查对上级机关重大政 策要求落实 完成情况及 以前年度审 计发现问题 的整改落实 情况。 ( 三)审计技 术要求 第 一,成果要 求:严格按 照法律法规 、政策文件 、审计实施 方案进行审 计。按照规 范程序获取 审计证据, 编制审计底 稿、取证单 (1 份)及 审计报告( 4 份)。 第二,保密 要求:不得 将审计过程 中知悉的国 家秘密、商 业秘密和甲 方提供的资 料外泄。若 与被审计单 位及有关人 员存在不利 于客观公正 开展审计工 作的关系, 成交供应商 应当主动向 采购人提出 回避。 第 三,资料要 求:在审计 过程中终止 受聘或审计 项目完成后 ,要将实施 审计过程中 收集和形成 的全部纸质 和电子介质 资料及时移 交采购人。 不得将参与 审计工作的 相关审计资 料或结果用 于与受托审 计事项无关 的内容。 (四)审计 服务要求 第一,选派 相关审计工 作人员为本 单位人员, 人员不得少 于5 人。除 项目负责人 外,其余审 计人员需长 期驻场。1 名项目主审 ,项目主审 须具备注册 会计师资格 并在本单位 注册且与项 目负责人不 得为同一人 ,其它审计 工作人员中 级及以上会 计师不得少 于3 人。第二,选派 工作人员在 审计工作期 间,接受采 购人相关考 勤管理、业 务指导与监 督,以及对 其审计工作 质量和履行 协议情况的 评定。 第 三,严格按 照法律法规 、政策文件 、审计实施 方案进行审 计,按照规 范程序获取 审计证据, 编制审计报 告。对查出 的问题做到 事实清楚、 证据充分, 定性准确, 提出的意见 恰当,在约 定时间内完 成审计任务 。在审计工 作的过程中 遇到的重大 问题应及时 反馈、报告 采购人。 注:投标人 可对本项目 多个合同包 同时投标, 但只能按合 同包先后顺 序最多中标 其中一个合 同包。如供 应商同时在 多个合同包 中排名第一 ,则只能选 择合同包序 号在前的一 个合同包中 标。 | 自合同签订 之日起至 2 0 2 5 年1 1 月1 5 日 (2 0 2 5 年 9 月 3 0 日 前出具审 计 报告。 (每 个项 目现场 结 束后2 周 内,出具 审 计报告 初稿 ,具 体服务 起 止,日期 经采购人同 意后可以 调 整)) | 达到国家现 行法律法 规 及行业 要求 合格 标准。 | 89,000.00 |
郭爱敏(采购人代表)、王佩瑶、周朝晖
代理服务收费标准及金额 |
1、代理服务费按定额收取。 |
---|
自本公告发布之日起1个工作日。
/
名称:西安经济技术开发区审计局
地址:西安经济技术开发区凤城十二路与明光路凯瑞F座
联系方式:******
名称:******有限公司
地址:西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场C座3楼C-306室
联系方式:******
项目联系人:李小刚
电话:******
******有限公司
2025年05月20日
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